Déploiement de la facturation électronique

Dans le cadre du déploiement progressif de la facturation électronique, notre organisation adapte ses pratiques afin de rendre les échanges avec ses partenaires à la fois plus simples et plus sécurisés. Cette évolution constitue une opportunité d’améliorer l’efficacité des processus, de renforcer la transparence et de réduire les délais de traitement des factures, au bénéfice de l’ensemble des parties prenantes.

Dans cette dynamique, et afin d’accompagner au mieux ces évolutions, nous souhaitons porter à votre connaissance les bonnes pratiques relatives à la transmission de vos factures.

Soucieux de maintenir des relations de qualité avec nos partenaires, nous accordons une attention particulière à la clarté et à l’exhaustivité des informations transmises. Ces éléments jouent un rôle essentiel dans la fluidité des échanges et dans la maîtrise des délais de traitement.

À ce titre, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir prendre connaissance des informations suivantes :

Éléments à prendre en compte pour votre facturation :

 Pour les commandes et marchés :

Pour les contrats :

Pour toutes les factures :

En cas de virement (BG17)

En cas de prélèvement (BG19)

Quand le Bénéficiaire du paiement est un factor

Se conformer aux règles du cas d’usage spécifique AFNOR : XP_Z12-14 annexe a, cas 8 à 10

Dans le bloc de virement (BG17)

Le renseignement de ces éléments contribue à simplifier les contrôles et à optimiser les délais de traitement.

Veuillez noter qu’il est nécessaire d’attendre la réception du bon de facturation pour envoyer votre facture (la réception attestant de la réalisation effective des prestations commandées).

Vous trouverez en pièce jointe nos conditions générales de commande qui apportent des précisions complémentaires pour l’établissement de vos factures.